ag澳门网址(中国)集团全体股东: 凭证《企业内部控制基本规范》及其配套指引的划定和其他内部控制羁系要求(以下简称企业内部 控制规范系统),,,,,,团结本公司(以下简称公司)内部控制制度和评价步伐,,,,,,在内部控制一样平常监视和专项 监视的基础上,,,,,,我们对公司2015年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有用性举行了评价。。。。。。
一. 主要声明
凭证企业内部控制规范系统的划定,,,,,,建设健全和有用实验内部控制,,,,,,评价其有用性,,,,,,并如实披露内
部控制评价报告是公司董事会的责任。。。。。。监事会对董事会建设和实验内部控制举行监视。。。。。。司理层认真组织
向导企业内部控制的一样平常运行。。。。。。公司董事会、监事会及董事、监事、高级治理职员包管本报告内容不存
在任何虚伪纪录、误导性陈述或重大遗漏,,,,,,并对报告内容的真实性、准确性和完整性肩负个体及连带法
律责任。。。。。。
公司内部控制的目的是合理包管谋划治理正当合规、资产清静、财务报告及相关信息真实完整,,,,,,提
高谋划效率和效果,,,,,,增进实现生长战略。。。。。。由于内部控制保存的固有局限性,,,,,,故仅能为实现上述目的提供
合理包管。。。。。。别的,,,,,,由于情形的转变可能导致内部控制变得不适当,,,,,,或对控制政策和程序遵照的水平降低,,,,,,
凭证内部控制评价效果推测未来内部控制的有用性具有一定的危害。。。。。。